ข้อมูลกลุ่มตรวจสอบภายใน by งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน โครงสร้างองค์กร นางสาวชุตินันท์ โล่กิตติกุลผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ฝ่ายวิชาการด้านการตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบประเมินผลและประกันคุณภาพ ฝ่ายอำนวยการ นางสาวภารดี จีระธรรมเสถียรนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ นางสาวชุตินันท์ โล่กิตติกุลนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ นางสาวอัจฉรา ดิษฐานพงค์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางรูฮายา เจ๊ะมะพนักงานประจำสำนักงาน นางสาวผุสดี เยี่ยงพฤกษาวัลย์พนักงานประจำสำนักงาน นางสาวรุ่งทิวา บุญทิพย์พนักงานประจำสำนักงาน นางนูรฮูดา การาหมัดพนักงานประจำสำนักงาน นางสาวภัทรวรัญญา บุญแท้นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวนุชจรี สุขสงวนนักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวนภาพร สุคันธ์กาญจน์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางสาวชุตินันท์ โล่กิตติกุล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ นางสาวอัจฉรา ดิษฐานพงค์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นางสาวซามีลา ดาราโอะ พนักงานประจำสำนักงาน นางสาวผุสดี เยี่ยงพฤกษาวัลย์ พนักงานประจำสำนักงาน นางสาวรุ่งทิวา บุญทิพย์ พนักงานประจำสำนักงาน นางรูฮายา เจ๊ะมะ พนักงานประจำสำนักงาน นางสาวภัทรวรัญญา บุญแท้ นักวิชาการเงินและบัญชี นางสโรชินี ดิษฐสุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชี นางสาวนุชจรี สุขสงวน นักวิชาการเงินและบัญชี วิสัยทัศน์ พันธกิจ วิสัยทัศน์สร้างความเชื่อมั่น เสริมธรรมาภิบาล บริการอย่างเที่ยงธรรมพันธกิจ1. ตรวจสอบ กำกับดูแล สนับสนุนให้หน่วยรับตรวจสามารถปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กร2. พัฒนาปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายในและงานบริการให้คำปรึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการตรวจสอบภายใน หลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจของงานตรวจสอบภายใน เพื่อสนับสนุนการบริหารงาน และการดำเนินงานด้านต่าง ๆ โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยคำนึงถึงการกำกับดูแลที่ดี ความมีประสิทธิภาพของกิจกรรม การบริหารความเสี่ยงและความเพียงพอของการควบคุมภายในของรัฐ 2. กำหนดกฎบัตรไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอต่อเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและเผยแพร่หน่วยรับตรวจทราบ รวมทั้งมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 3. การจัดทำแผนและเสนอแผนการตรวจสอบประจำปีต่อเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อพิจารณาอนุมัติและปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการตรวจสอบประจำปีที่ได้รับอนุมัติ 4. ปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ คู่มือ แนวปฏิบัติในการตรวจสอบภายในของกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง กรณีที่ไม่ได้กำหนดไว้ให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานสากล 5. จัดทำและเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีเรื่องที่ตรวจพบเป็นเรื่องที่จะมีผลเสียหายต่อทางราชการให้รายงานผลการตรวจสอบทันที 6. ติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของหน่วยรับตรวจ เพื่อให้มีการปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจเป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด 7. การให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหาร หน่วยรับตรวจ และผู้เกี่ยวข้อง 8. จัดให้มีการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในทั้งภายในและภายนอก ตามรูปแบบและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 9. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน ตามที่ได้รับมอบหมายและงานดังกล่าว ต้องไม่ทำให้ผู้ตรวจสอบภายในขาดความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ในโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวที่ขัดต่องานตรวจสอบภายใน ติดต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน ที่ตั้งสำนักงาน : 60 ตำบลสะเตง ถนนสุขยางค์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000Email Audit@sbpac.go.th โครงสร้างองค์กร วิสัยทัศน์ ันธกิจ ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ ติดต่อกลุ่ตรวจสอบภายใน